老师,这个可以开哪些类目,可以开培训费,服务费吗 问
你好可以开具培训费和服务费 答
老师,自家的公司经营活动很少,在自然人电子税务局 问
根据发的工资据实填报 答
小规模公司租法人的轿车,法人去税务局代开发票吗? 问
您好,这个的话可以代开,是有20%的个税,这个 答
老师商品保存不当 报废了 账户怎么处理呢 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老板是公司法人自己又有材料店,但他一个人名义帮 问
可以去税局代开发票 答

税务年报上的纳税调整,招待费部分,账载金额是填实际发生的金额吗,假如说我实际发生了招待费134517.33元,年度销售收入5091451.49元,那么税收金额是填25457.26吧,那我实际调增的金额就是109060.07????需要调这么多出来吗!
答: 你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60%=134517.33*0.6=80710.4 收入的5‰=5091451.49*5‰=25457.26 需要调增应纳税所得额=134517.33—25457.26
就是纳税调整明细表里业务招待费调增调减是填业务招待费还是销售收入呢
答: 纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好关于企业所得税汇算 纳税调整明细表 业务招待费 税收金额和调整金额怎么算的,比如招待费20000元,税收金额是不是招待费的60%算的?
答: 你好,同学。 是的,税收金额是实际的60%和营业收入千分之5,两个 标准









粤公网安备 44030502000945号


