税务年报上的纳税调整,招待费部分,账载金额是填实际发生的金额吗,假如说我实际发生了招待费134517.33元,年度销售收入5091451.49元,那么税收金额是填25457.26吧,那我实际调增的金额就是109060.07????需要调这么多出来吗!
砂砾.
于2020-05-26 09:56 发布 652次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-26 09:58
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
发生额的60%=134517.33*0.6=80710.4
收入的5‰=5091451.49*5‰=25457.26
需要调增应纳税所得额=134517.33—25457.26
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你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
发生额的60%=134517.33*0.6=80710.4
收入的5‰=5091451.49*5‰=25457.26
需要调增应纳税所得额=134517.33—25457.26
2020-05-26 09:58:46

纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03

您好!税收金额是自动出来的?
2017-05-04 09:44:40

你好,同学。
是的,税收金额是实际的60%和营业收入千分之5,两个 标准
2020-05-11 14:45:40

你好,你打开那个纳税调整项目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上账面金额,然后算出来的那个数是税收金额,调增金额那里会自动出数的。
2022-05-23 15:02:33
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