老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

老师,9月进项大于销项进项留抵,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额1000;项目预缴多缴了增值税,应交增值税-预缴增值税借方余额3000,10月销项税额10000,进项税额2500。10月底需要做哪几笔分录,麻烦帮列一下,金额也列上,谢谢!
答: 你好,10月份 借 应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500 然后再都转到未交增值税上就可以了。
老师,9月进项大于销项进项留抵,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额1000;项目预缴多缴了增值税,应交增值税-预缴增值税借方余额3000,10月销项税额10000,进项税额2500。10月底需要做哪几笔分录,麻烦帮列一下,金额也列上,谢谢
答: 借应交税费应交增值税销项1万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项2500 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税6500 借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税3000。 最后只需要交3500 借应交税费未交增值税贷银行存款3500。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,预缴增值税影响进项税额吗这个不想抵减就可以不填写是吗(⊙o⊙)
答: 您好,预交的是不影响的哈










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