一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


老师,我现在在学习登记明细账,其他应付款最后贷方余额10万块钱,这个是2015年12月的最后本年累计,要不要结转下年
答: 你好!如果科目有余额不管是借方还是贷方都需要结转下年
老师,请教一下您:25年的4月份接手建了一盘账,其他应付款的明细账和初始余额今天发现没有录完整,原本是其他应付款有24个明细科目和借贷方余额,但是呢,我们同事只把它总的一个就是其他应付款的贷方减借方后的余额录在其中一个明细科目下了,现在我们还没开始做25年12月份的账,想看一下这种情况怎么调整一下啊?
答: 你好,其他应付款余额不对,那还有另一个科目呢。要不借贷不平,不是你另一个科目调整的是哪一个?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,三栏明细账最后一栏已经写‘本年累计‘并划上双杠,还差“结转下年”字样,可第二页已经登记其他科目该,能直接跳到下一页再写结转下年字样吗?
答: 同学你好 这个可以的




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晓海老师 解答
2016-06-03 10:43
晓海老师 解答
2016-06-03 10:48