老师,我公司19年暂估成本,因为付款问题,对方400万的尾款部分发票拿不到。年报前也拿不到。要调增纳税,如果后期拿到了,这部分还能退税吗?
小会计
于2020-05-21 12:05 发布 683次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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跨年了
正规的,你得申请专项扣除。
2020-05-21 12:08:37

需要你之前先做成本,这个可以税前扣除,这个汇算清缴需要取得发票之后
2020-02-21 18:30:17

你好同学,你今年开的发票其实是对应的去年的业务,正常需要做调整的,嗯。
2022-05-05 13:07:35

您好!如果你有不开票收入,就可以不一致。没有规定要完全一致
2017-12-15 15:50:49

你好,你应该是红冲借应付账款贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-12 08:59:46
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