- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-19 08:44
你好,税法上做纳税调增处理
会计上暂时不红冲,取得发票的时候再红冲就是了
相关问题讨论
你好,学员,在附表105000纳税调整
2022-02-20 15:18:26
不是,未取得成本发票的纳税调整属于扣除类调整,得填到 “扣除类调整项目” 对应的栏次(比如 “其他”),在调增金额里填数。
2025-12-19 14:21:53
同学你好
要交税的
2022-08-31 11:41:03
您好,损失了,不让调了,这么久不取得发票,是惩罚性。
2024-05-26 14:38:14
你好多暂估的那一部分,填写帐载金额就可以的。
2022-04-11 09:49:02
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