辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
想咨询下,公司为一般纳税人,本月收到房租发票,本月 问
借:管理费用 / 制造费用 / 主营业务成本 — 房租 贷:应付账款 — 出租方 (无需体现进项税,发票做不抵扣勾选后附凭证即可) 答
小规模纳税人,有90万销项发票,但是没进项,年末要交 问
没有成本,90万全部利润,按小微企业缴纳所得税90*5%=4.5 答
法人代垫的钱,公司有钱啦可以直接还给法人吗 问
您好,可以的,直接还回去就可以 答
老师好,请问老板70岁的父母在公司打工,对于工资的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问我年度汇算,应纳所得税额为594882.09,减免所得税406929.25元,然后我又是高新技术企业,那我高新技术企业优惠表哪儿填减免金额多少呢?
答: 您好,高新技术和小型微利企业只能选择一个享受所得税优惠减免
G集团是一家中外合资经营的高新技术企业,并在A、B两国设有分支机构,2018年其境内经营应纳所得税额为4000万元,A国分支机构所得为2000万元,其经营所得1500万元,A国税率为30%,投资所得500万元,税率为10%。B国分支机构所得为1000万元,其中经营所得800万元,税率为35%,租赁所得200万元,税率为20%。用分国抵免限额法计算该集团应纳所得税税额。
答: a500×30%=150,抵免500×25%=125 b800×35%=280,抵免800×25%=200 200×20%=40,抵免40 你看一下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问我们是高新技术企业,政府有关部门要求我们报去年的应纳税所得额,需要考虑将研发加计扣除算进去吗?
答: 你好,要计算进去的呢










粤公网安备 44030502000945号


