- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-05-18 11:52
是的,现在就是留底税额
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是的,现在就是留底税额
2020-05-18 11:52:20
您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。
2019-02-18 21:18:06
实际抵扣金额可以少写的
2019-12-07 17:13:44
你好同学
你这边看税务的要求,季报的单位就是每季报,月报的单位就是月报。年底也要报一个年报
这个是看税务给你单位的定的是月报单位还是季报单位
2019-08-12 12:37:11
你好!不用单独做会计处理
2017-10-09 16:09:18
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