资产负债表的留底和申报表留底不符,怎么做分录调平
仰望星空
于2019-02-18 21:16 发布 556次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-02-18 21:18
您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。
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您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。
2019-02-18 21:18:06

“申报表上的数据都是和我资产负债表的数据制动加减的”这句话是什么意思?
2019-12-20 17:19:16

是的,现在就是留底税额
2020-05-18 11:52:20

先把18年初的税费看看是多少。然后检查每个月的销项税,进项税以及应交税费的二级科目,和申报表上的一一核对,查出原因再做相应的分录
2019-01-15 22:05:50

你好,如果有负数的话,把它列报在资产负债表的其他流动资产进行列报
2020-07-14 19:14:26
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2019-02-18 21:30
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2019-02-18 21:33