送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-02-18 21:18

您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。

仰望星空 追问

2019-02-18 21:30

借:应交税金―应交增值税税―已交税金 
贷:现金 
这样可以吗

王雁鸣老师 解答

2019-02-18 21:33

您好,具体不符的原因是什么呢?

上传图片  
相关问题讨论
您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。
2019-02-18 21:18:06
“申报表上的数据都是和我资产负债表的数据制动加减的”这句话是什么意思?
2019-12-20 17:19:16
是的,现在就是留底税额
2020-05-18 11:52:20
先把18年初的税费看看是多少。然后检查每个月的销项税,进项税以及应交税费的二级科目,和申报表上的一一核对,查出原因再做相应的分录
2019-01-15 22:05:50
你好,如果有负数的话,把它列报在资产负债表的其他流动资产进行列报
2020-07-14 19:14:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...