送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-15 16:04

你好,  借:管理费用等 -福利费  贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:银行存款

娟子 追问

2020-05-15 16:26

老师,怎么用福利费?

娟子 追问

2020-05-15 16:28

我实际没有付现金或银行,可以挂其他应收款吗

玲老师 解答

2020-05-15 16:33

因为不是单位,单位车的费用支出,老板个人报销的就寄福利费用,钱没有付贷方记其他应付款

娟子 追问

2020-05-15 16:35

老师,实际没付款,还需要写费用报销单吗

玲老师 解答

2020-05-15 16:51

你好,  实际报销了就写 没报销不写

上传图片  
相关问题讨论
你好, 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-05-15 16:04:26
你好,同学,这个我来帮你解决
2024-01-02 12:52:01
你好 对的 是这么做的
2023-09-20 19:31:29
那是不是提前支付的。 或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04
你好,其他应收款的借方为其他应付款
2021-11-15 22:06:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...