老师,12月份支付了一年的物业、电梯费等,因当时没有发票,我就没做账,5月份刚取得发票,我在5月份的时候做 借:预付账款 贷:现金 然后从6开始开始摊销,摊销6个月 这样可以吗? 2、预付账款和应付账款用哪个科目好一点?

阿杜
于2016-05-30 10:50 发布 1260次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-30 10:58
一年的费用应该是2015年12月份到2016年11月份,我5月份才收到发票,之前账不是没做嘛,我想在后期几个月做进去,费用一共一万多,这几个月第一个分录,从6月份开始摊销,正好6个月摊销完
相关问题讨论
您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。
预付就可以了。
2016-05-30 10:51:14
你要看一下,到票的那张凭证,是否是带来预付账款,现在付钱就是冲平到票那一笔的预付账款
2018-09-14 10:31:09
你好,应该是没哟取得电费发票
2017-05-19 16:28:58
对的,完全正确哦哦
2022-07-08 17:46:09
你好,是可以这样挂账的,没有问题的
2018-04-12 14:00:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



阿杜 追问
2016-05-30 11:00
宋生老师 解答
2016-05-30 10:51
宋生老师 解答
2016-05-30 18:37