老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

电子税务局增值税表二,进项税,填哪一行
答: 你好,如果是本期认证相符本期认证抵扣是填第二行;具体看是什么进项
增值税报表种19年的进项税额填错了,填多了,当时没有发现,现在已经跨年,能不能在本年的报表中少报去年填多的数额,如果去税务局该表的话太麻烦了,想问一下这样可行吗,谢谢
答: 你好,建议你去修改19年的出现错误那个月的进项税。税管员找你比去税务局更麻烦。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
为什么增值税应纳税额=销项税-进项税增值税不是销项抵进项吗,到了年底还让我掏钱给税务局吗
答: 您好, 如果销项大于进项,还是要交税费的









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