送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-13 17:37

你好,需要补计提
借;以前年度损益调整等科目418.1,贷;应付职工薪酬 418.1

可儿 追问

2020-05-13 17:38

摘要怎么写呢

邹老师 解答

2020-05-13 17:43

你好,摘要可以是 补计提19年11月工资

可儿 追问

2020-05-13 17:55

搞错了,计提没有错,是11月份工资支少记418.09,这样分录要怎么做呢

邹老师 解答

2020-05-13 17:59

你好,做支付工资分录就是了
借;应付职工薪酬 418.09,贷;银行存款等科目

可儿 追问

2020-05-13 18:12

那附件怎么做

邹老师 解答

2020-05-13 18:17

你好,附件可以是之前支付工资凭证的复印件

可儿 追问

2020-05-13 18:31

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-13 18:32

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要补计提 借;以前年度损益调整等科目418.1,贷;应付职工薪酬 418.1
2020-05-13 17:37:00
你好,需要补计提,需要在工资最终确定的时候补计提
2019-11-03 15:23:09
计提时候 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发现差异的时候直接红冲就可以
2020-05-23 15:34:15
你好  多记了红冲 就行 
2022-03-16 16:20:35
您好!你要先检查下这个贷方余额怎么来的才决定后面的做法
2017-10-12 15:41:22
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