老师,我们跟乙方签的采购合同10万元,合同规定签合同万5日内预付3万元,对方给我们开票3万,但是货物要1个月以后才交,那我们拿到发票是做预付,还是做费用,没有入库,是不也不能通过周转材料,,这个咋做账呢
F
于2020-05-13 11:35 发布 603次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-13 11:37
你这个做借预付账款 贷银行, 借在途物资贷预付账款
相关问题讨论

你这个做借预付账款 贷银行, 借在途物资贷预付账款
2020-05-13 11:37:01

你好
报废摊销另外一半金额
借:制造费用
贷:周转材料—低值易耗品—摊销
同时:
借:周转材料—低值易耗品—摊销
贷:周转材料—低值易耗品—在用
2018-05-19 15:11:48

借:银行存款贷:其他业务收入,借:其他业务支出贷:周转材料
2017-08-29 10:29:34

您好,盘盈原材料参考分录,借:原材料,贷:待处理财产损溢,经审批后,借:待处理财产损溢,贷:管理费用(或借方红字)。
2020-05-27 05:23:04

你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
这个直接计入费用,不需要通过周转材料核算的
2019-08-05 08:30:50
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2020-05-13 11:38
maize老师 解答
2020-05-13 11:45
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