送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-13 07:12

你好!充值时  借银行存款1000销售费用200贷预收账款  消费时借预收账款300 贷主营业务收入  应交税费

柔蓝 ♑ 追问

2020-05-13 07:14

谢谢老师,顾客如果只存了,没消费之前,这笔赠送款,也作为销售费用吗?

柔蓝 ♑ 追问

2020-05-13 07:15

有的顾客希望开发票时不开1000,而直接按1200开。请问发票上怎么做呢?

耿老师 解答

2020-05-13 09:42

你好!开发票你们当月不就确认收入了

柔蓝 ♑ 追问

2020-05-14 04:58

谢谢老师,还有一点不太明白,这个发票顾客想直接开成1200而不是1000。发票怎么开呢?开折扣?

耿老师 解答

2020-05-14 06:43

你好!不是折扣发票是按无偿赠送处理的,就开1200元确认收入只不过赠送部分不收钱做到销售费用

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相关问题讨论
你好 ;          借  银行存款贷预收账款 ;   消费:借 预收账款 ;销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  
2022-04-07 12:56:02
你好,借 预付账款500 销售费用-赠送150 消费时 借 管理费用300等 贷 预付账款300
2020-05-12 19:44:33
借银行存款贷预收账款借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-01-02 15:16:25
你好 充值 借;库存现金 300 贷;预收账款 消费 借;预收账款 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-04-26 13:39:33
会员卡充值的会计分录如下: 借:银行存款(或库存现金) 贷:预收账款 3、会员卡消费的会计分录如下: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-06-26 15:02:25
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