请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答

老师您好,问像会员价充值充1000赠送800,充500赠送300,在实际工作中应该怎么做账呢
答: 赠送的记销售费用 借银存,销售费用贷预收
会员消费1000元,但实际只扣了会员充值卡900,100属于赠送给会员的,这个100元怎么做账
答: 您好,一共支付了900是吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们盘了一个店铺,承接了上家店的会员,上家之前有活动,会员实际充值额度是9万,送了4万,等于我现在开店是录了13万的会员值在里面,实际上这笔钱是虚有的,我该怎么做账
答: 您好,您录的是会员值不影响您的主营业收入。比如你的产品是卖5万,划了会员值5万,这样您在确认收入的时候就用5/(13/9)=3.46万元收入就可以了。这笔钱13万只是一个充值数。

