老师,请问我今天翻我们的增值税发票,发现有好多2017年开的票没有抵扣,我现在可以拿来抵扣嘛,并且,以前是17的税率,我现在还是按这个税率来做账吗?这些票的款都是已经付过了的。怎样处理比较好

小猪熊
于2020-05-12 14:30 发布 825次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-12 14:32
你好,之前没有做账吗?
相关问题讨论
您好,同学,是可以抵扣的,发票联正常入账,抵扣联用发票联复印件代替留存。
2020-04-09 16:19:11
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好,勾选系统没有,只能计算抵扣的
2022-02-14 15:37:31
您好,抵扣联认证之后,要单独增订以备查。
2017-08-29 21:58:05
直接不用账务处理,直接可以在下月账务处理再做进项税额,就是上月全部计入应交税费——应交增值税(待抵扣的进项税),下月转入应交税费——应交增值税(进项税额)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)
2019-10-18 16:57:45
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