送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-12 10:23

结转增值税做借 借:转出未交增值税 15.81 贷:应交税金-进项税额15.81

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
1,是的,不能抵扣 不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18
结转增值税做借 借:转出未交增值税 15.81 贷:应交税金-进项税额15.81
2020-05-12 10:23:14
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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