老师,您好,收到员工出差高铁票怎么做会计分录 借:管理费用差旅费 175.69 借:应交税金 进项税额 15.81 贷:现金 191.5 计提分录 借:应交税金 -未交增值税 15.81 贷:应交税金-进项税额15.81 可以这样做分录吗?
胖妞的泰坦尼克号
于2020-05-12 10:18 发布 4552次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02

1,是的,不能抵扣
不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18

结转增值税做借 借:转出未交增值税 15.81 贷:应交税金-进项税额15.81
2020-05-12 10:23:14

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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