预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

年终分配利润的会计分录这样对吗?借:利润分配-应付利润,其他应收款-股息红利;贷:应付利润;第二步:借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,交纳时:借:应付利润,贷:现金
答: 我怎么没看懂您写的分录是什么意思啊?
公司注销,其他应付账款负数600万,资产0.9万多,实收资本500万,未分配利润100多万,其他应付账款负数怎么调账
答: 其他应付款需要对方还钱给你单位
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,上年预提的费用没有开进来,清算的时候已经返回利润,那我是不是应该在下年做一笔:借:其他应付款-预提费用,贷:利润分配-未分配利润?
答: 是的,你的理解很对


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2020-05-11 20:51
郭老师 解答
2020-05-11 21:06
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2020-05-11 21:07
郭老师 解答
2020-05-11 21:09
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2020-05-11 21:10
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2020-05-11 21:19
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2020-05-11 21:20
郭老师 解答
2020-05-11 21:21
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2020-05-11 21:23
郭老师 解答
2020-05-11 21:23