送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-05-11 09:33

这个是按无票的费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税

追问

2020-05-11 09:50

凭证需要做吗?是不是直接调增,后面不需要把无票的红冲吧!

江老师 解答

2020-05-11 09:51

这个是不需要做凭证的,属于调企业所得税申报表,不调账务处理的事项。

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相关问题讨论
这个是按无票的费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税
2020-05-11 09:33:22
你好,调增以前年度的企业所得税应纳税所得额导致补交了企业所得税? 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019-06-28 08:34:40
你好,调增了应纳税所得额有导致补交企业所得税吗?
2019-10-18 10:58:20
您好是的,正规凭证银行就可以打印
2019-02-21 14:00:33
需要单独统计留档。
2019-04-19 15:54:03
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