老师好,我想问下新公司受疫情影响4月份才建账,4月份做账的时候出纳只给了我当月的物管费付款单,没有发票,我以为是开的普票,就做了借:费用,贷,银行存款。但是今天出纳去把发票拿回来了,开的专票,而且是开了1~4月份的,开票日期是4月,请问这个怎么做处理呢
Winner。。
于2020-05-07 17:50 发布 487次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-07 17:51
你好 那你4月结账了没有
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如果您这边是一般纳税人,在5月调帐即可
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
借:费用 借方负数
2020-05-07 16:15:27

你好 那你4月结账了没有
2020-05-07 17:51:34

10月份 借;预付账款 贷银行存款
11月份借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-17 09:41:56

你好,发票收回来可以做到五月份的,因为他的开票日期是五月份,不是七月份。
2021-07-08 16:45:56

你好,你去年已经税前扣除了吗
2019-12-05 12:10:55
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Winner。。 追问
2020-05-07 18:01
meizi老师 解答
2020-05-07 18:04