因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

本月销项税额发生额906.18 勾选的进项税额为0 进项税额转出251.95 上月留底进项税额本月抵扣申报906.18 老师 这些月底结转的分录怎么写
答: 你好 一个一个的去结转 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
老师,请问,问题一:前两月的进项税额大于销项税额,月末是不需要做结转的吗?问题二:上月有一笔进项税额转出的分录,月末忘记结转了,进项税额转出有余额了,那本月应该怎么做账呢?
答: 一、第一个问题,由于属于留抵的增值税,月末可以不用结转。 二、本月也是可以一起结转处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,进项税额转出是不是转到销项税额?
答: 不是,借进项税额转出,贷转出未交增值税,结转到转出未交增值税下面









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畅°ο°妹儿 追问
2020-05-07 14:35
maize老师 解答
2020-05-07 14:39