给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

请问下 老师 建筑工程项目上往公司废旧物资处置 借:其他应收款/外部往来 贷:工程施工-合同成本-材料费 应交税费-应交增值税-销项税 这样写分录对吗
答: 您好 借:其他应收款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:其他业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费
我们公司做了一笔借:应交税费-应交增值税-进项税。贷:其他应收款-应收其他企业款。是何意思,我搞不明白
答: 这个是应付其他公司的进项税,是不是购买进项票了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
格力公司给安装工补贴的100元/台费用,收到钱后发给安装工,在外账中可以这样做分录吗?开票时:借:其他应收款-安补贷:其他应付款-安补贷:应交税费-应交增值税-销项税款收到时:借:银行存款贷:其他应收款-安补发放时:借:其他应付款-安补贷:银行存款
答: 你好!按规定应该是确认收入的

