老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
请问老师,我们是销售工业无人机,企业大都时候发货 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
37.5是什么,计税依据那边, 问
你好,这里是土地的使用面积 答

,借:管理费用-福利借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付职工薪酬-福利借:应付职工薪酬-福利贷:银行存款借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税-进项税借:应付职工薪酬-福利贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)借:管理费用-福利贷:应付职工薪酬-福利
答: 最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
我想问下小规模纳税人,借原材料借应交增值税小规模增值税是不是年底还有交应交税费应交增值税小规模模增值税转到应交增值税小规模增值税转到已交税费里?那资产负责表里应付职工薪酬期末余额应付职工薪酬怎么红字负数了?还有应交税费也是红字的
答: 小规模购入借原材料贷银存就可以 不能抵扣的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好 31/3931、甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。年末将10台外购的空调作为福利发给本企业职工,该空调的进价成本为每台2000元,市场售价为3 000元/台(不含增值税)。则下列说法正确的是( )。A实际发放时,计入应付职工薪酬的金额为22600元B实际发放时,计入应交税费——应交增值税(销项税额)的金额为2600元C将外购产品作为福利发放给员工不视同销售,进项税需要做转出处理D将外购产品作为福利发放给员工视同销售,并且要确认收入结转成本
答: 你好,ac是正确的










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