(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答
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老师,汽修厂向汽配城退回去汽车配件 借:应付账款――汽配城贷:主营业务成本收到汽配城退款借:库存现金贷:应付账款――汽配城这样做对吗?
举办比赛时住的宾馆费用可以入主营业务成本吗?借:主营业务成本贷:应付账款-暂估下个季度在充回来借:应付账款-暂估贷:库存现金
老师,我上季度计提了费用,分录写了借主营业务成本 贷应付账款暂估,现在我把暂估费用写入工资了,借应付账款暂估,贷,库存现金,这样对吗
老师,餐饮业生鲜购进直接入餐厅,借:主营业务成本-生鲜 贷:应付账款/库存现金 ,那么调味料/米面/冻制品购进入餐厅,借:主营业务成本-调味料/米面/冻制品 贷:应付账款/库存现金










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