送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-29 15:07

你好,全部作为工资入账
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:银行存款等

会计小白_ph705621 追问

2020-04-29 15:09

19年12份支付的当时没有申报工资薪金,当做管理费用做的,现在可以这样按应付职工薪酬做吗

立红老师 解答

2020-04-29 15:09

你好,可以,是可以的,

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你好,全部作为工资入账 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2020-04-29 15:07:46
你好 借方银行贷方营业外收入
2019-01-03 18:33:00
您好 请问您计提跟缴纳怎么写的分录
2019-09-17 10:36:22
您好,银行支票,借银行存款贷应收账款,社保,借应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2019-09-07 14:38:40
正常做缴纳社保的凭证就可以
2020-04-10 08:19:20
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