老师请教:原料是给分厂进的,直接运到分厂,发票是对总厂开的,那么总厂和分厂如何结算
冯博
于2016-05-24 14:33 发布 660次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!是否独立核算?如果是独立核算外账比较麻烦,按视同销售处理。如果是内帐在内部往来科目下核算就可以
2016-05-24 15:55:06

总厂 借;原材料 贷;应付账款等科目
分厂暂时不涉及分录
2016-05-24 09:18:02

你好,同学。
你现在是出售 半成品,那就是按半成品 的单位 开具的
2020-05-15 20:20:05

你好,多估的红冲了,按实际 发票金额冲暂估的。没有收到发票的先挂着,
2020-03-03 19:01:18

你好这个还是要根据双方的约定来,一般是要按照实收来扣的
2021-10-24 06:52:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息