快账软件结完账了,为什么余额表里面还有155万啊?我 问
同学你好。图片有点模糊,根据你的描述 是否 期末损益没结 答
老师 我们公司收到了保安保洁公司的一个通知说让 问
红冲成本和进项税额 借预付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出 然后再做发票的借利润分配未分配利润 进项税额 贷预付账款 小企业会计准则 答
老师好,年终奖金与工资合并计税吗 问
年终奖,可以单独计税,也可以合并计税 答
老师你好,名称预先核准通知书在那里下载? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,开红字发票,什么情况下需要对方确认红字确认 问
您好,对方认证红冲了就要的 答

请问调整以前年度的成本的分录怎么做?不是多做,是老板有个工地的成本想调到今年4月份,至少做的分录是借主营业务成本,贷现金,站在我不知道怎么做,跨年啦我去年做了主营业务成本的
答: 你好,去年做的应该是做到今年是吗?那就是属于去年多做 借现金贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配汇算清缴的时候纳税调整明细表扣除项目里面调增。
老师您好,咨询一下房地产冲以前年度成本怎么做分录,没有结转主营业务成本
答: 借应付账款等 贷以前年度损益调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!我们今年3月份发生过一次采购退回业务。比如我们今年1月份和总部进货100件,2月份销售了30件,3月份销售了40件,到3月底应该退回给总部30件货,但是我们退给了总部35件货,那5件货是我们以前年度已经出了账上的货。当时退的时候那5件我们这的没有入库,现在导致库存和主营业务成本变成负数了,这种情况账务怎么处理?
答: 你好,同学。 也就是这5件没入库,那你退时也不应该从库存里面下啊 你现在可以考虑把5件补入库处理
长账龄预付账款应审计要求做了借:主营业务成本,贷:预付账款,第二年又收到发票,是不是冲分录按正常收到发票做账就可以了,要不要调整以前年度损益了
先问下 去年12月凭证 借:主营业务成本-差旅29293.91 借:进项税6.09 贷现金29300 但是发现进项税错误 应该是5.21 1月份怎么调整呢?金额不大 调整需要用到以前年度损益吗








粤公网安备 44030502000945号



嘻嘻 追问
2020-04-29 09:33
郭老师 解答
2020-04-29 09:35