送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-24 18:53

你好   那你做  借管理费用-办公费 贷其他应付款-财务人员等      到时报:借其他应付款-财务人员等  贷银行存款

Foam-琪 追问

2020-04-24 19:10

那报销给相关人员的话需要申报个税的吗?

meizi老师 解答

2020-04-24 19:16

你好 报销 这个怎么会产生个税 。 不缴纳的    这个是办公费

Foam-琪 追问

2020-04-24 20:23

老师,请教一下
计提1月份工资是不是这样做
借:管理费用
贷:其他应收款-员工社保
应付职工薪酬-工资
应交税费-应交个人所得税
摘要写什么合适呢1

meizi老师 解答

2020-04-24 20:30

你好  不是  计提: 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资  发放工资 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-员工社保  应交税费-应交个人所得税  银行存款

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你好 那你做 借管理费用-办公费 贷其他应付款-财务人员等 到时报:借其他应付款-财务人员等 贷银行存款
2020-04-24 18:53:03
借 管理费用-办公用品 1900 银行存款 100 贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:33:05
您好 借 管理费用 1900 银行存款 100 贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:29:42
你好 借其他应收款1000贷银行存款 1000 借管理费用-办公费500 贷其他应收款500 剩下的到时工资扣除或者给你钱 后冲其他应收款就行了
2019-11-28 11:59:58
借:现金 贷:实收资本3,报销,借:管理费用302047 贷:现金
2017-04-27 23:17:32
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