- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-08 17:49
你好!没有报销,不做分录,待报销时 借管理费用-办公费 贷 银行存款
相关问题讨论

借周转材料贷银行存款。
2021-06-16 14:11:55

你好!没有报销,不做分录,待报销时 借管理费用-办公费 贷 银行存款
2018-12-08 17:49:25

借 管理费用-办公用品 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:33:05

您好
借 管理费用 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:29:42

你好 借其他应收款1000贷银行存款 1000 借管理费用-办公费500 贷其他应收款500 剩下的到时工资扣除或者给你钱 后冲其他应收款就行了
2019-11-28 11:59:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
会计 追问
2018-12-08 18:02
汪晨老师 解答
2018-12-08 18:04