送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-16 14:11

借周转材料贷银行存款。

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:13

银行存款在报销费用的时候已经做了分录

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:13

现在就是入库办公用品,该怎么做啊

郭老师 解答

2021-06-16 14:14

你好报销费用的分录。

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:14

?什么意思

郭老师 解答

2021-06-16 14:15

你好,你报销费用不是银行存款已经做了吗?你的分录。

郭老师 解答

2021-06-16 14:15

借管理费用贷银行存款??

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:18

刚开始是预支费用,借 其他应收款  贷 银行存款。然后报销的时候是,借管理费用 贷其他应收款

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:18

然后入库怎么做分录?

郭老师 解答

2021-06-16 14:19

借周转材料借管理费用负数。

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:21

不是要借贷吗

郭老师 解答

2021-06-16 14:24

你好,借方负数,不就是表示贷方吗?

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:58

我要是明白就不会在这里提问了

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 14:59

我只知道有借必有贷,没有学过都用借表示的

郭老师 解答

2021-06-16 15:04

你好,
你是软件做账吗?如果不是的话,借周转材料贷管理费用。

22年初级精品班4班~荣 追问

2021-06-16 18:09

不一样吗?我还是学习阶段,根本没有做过账

郭老师 解答

2021-06-16 18:18

不一样的
软件和手工这里有区别

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相关问题讨论
借周转材料贷银行存款。
2021-06-16 14:11:55
你好!没有报销,不做分录,待报销时 借管理费用-办公费 贷 银行存款
2018-12-08 17:49:25
借 管理费用-办公用品 1900 银行存款 100 贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:33:05
您好 借 管理费用 1900 银行存款 100 贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:29:42
你好 借其他应收款1000贷银行存款 1000 借管理费用-办公费500 贷其他应收款500 剩下的到时工资扣除或者给你钱 后冲其他应收款就行了
2019-11-28 11:59:58
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