借 管理费用-排污费 2830.19 应交税金-应交增值税-进项税额 169.81 贷 银行存款 这样做分录可以吗 听朋友说排污费不能抵扣?
彼岸花开
于2020-04-22 15:58 发布 1215次浏览

- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
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支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18

你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

同学 你好
收到增值税发票
会计分录如下:
借: 管理费-办公用品1482.76
应交税金-应交增值税-进项税额237.24
贷: 银行存款 1720
进项税额转出
借:管理费用——办公用品 15
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50

你好,不是的,是这样处理
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-12-28 17:23:05
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