老师,我们是食品行业,24年度账对错了,现在客户要求 问
没事的,就那样处理就行 答
@董老师,最好是不要随便更正吧?更正税管员在后台能 问
您好, 确实能看到,但咱是把数据更正为正确的呀,查账是有多个税务风险才查的,我就被查过,会有一个文档,好多风险,我是接前任的账 答
内账应该怎么做,非实际经营的发票是否需要做账? 问
您好,有发票的和无发票的都要做的 答
什么情况下需要做合并报表? 问
一般是上市公司才做那个,还有集团公司的总公司 答
甲公司委托乙公司销售W商品 1 000 件,W商品已经发 问
学员您好! 借:发出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 贷:库存商品 70,000 答

老师,负债表的期未数应付工资为负数,负数金额刚好是计提下月工资的金额。是什么原因,怎样调整
答: 少计提,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,补计提,
计提工资时 8月份 汇率是6.8 计提美元工资1000: 借:管理费用-工资 6800 贷:应付职工薪酬-职工工资 6800 8月底的 调整汇率是7 那么该怎么做分录呢?计提的工资属于负债,负债要不要在月底按调整汇率做调整呢?
答: 您好,您所涉及外币科目的,需要做汇兑损益调整的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们用外币发工资,用固定利率法。计提工资时 8月份 汇率是6.8 计提美元工资1000: 借:管理费用-工资 6800 贷:应付职工薪酬-职工工资 6800 8月底的 调整汇率是7 那么该怎么做分录呢?计提的工资属于负债,负债要不要在月底按调整汇率做调整呢?
答: 你好,这个不需要调汇处理的!

