送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-09-18 19:51

你好,这个不需要调汇处理的!

5fsshz 追问

2019-09-18 19:53

那我怎么做分录呢?

暖暖老师 解答

2019-09-18 19:59

你的会计分录就是对的,发放时借应付职工薪酬贷银行存款

5fsshz 追问

2019-09-19 09:17

意思8月底不用调汇?那9月发的时候,
借:应付职工薪酬6800
     贷:库存现金  美元   1000   7( 固定汇率),7000(人民币)

那中间有个差额200怎么记呢?

暖暖老师 解答

2019-09-19 14:35

这个差额直接计入财务费用

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您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
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