送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-20 18:13

19收到票时候,借,原材料,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,应付账款
借,应付账款,贷,银行存款

辜老师 解答

2020-04-20 18:14

20年认证了,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷,应交税费~应交增值税~待认证进项税

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-20 18:21

现在用的账套里没有."待认证进项税"这个子科目,要自己加么?

辜老师 解答

2020-04-20 18:21

可以的,可以自己填加的

上传图片  
相关问题讨论
19收到票时候,借,原材料,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,应付账款 借,应付账款,贷,银行存款
2020-04-20 18:13:41
你好,你需要抵扣的话就认证,借:应交税费-应交增值税(进项税额)
2020-07-06 13:01:42
您好,您需要在本月申报增值税的时候或进项税额转出,然后把这进项税额转到以前年度损益调整里面,您更正报表的话,把这笔数据调整进去以后的报表带去,还有带公章,账务处理是借以前年度损益调整贷进项税额转出,借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2019-07-03 12:41:34
你好 是的 可以的。不认证的计入待认证进项税额就可以了。
2020-06-27 15:33:27
你好,没认证的话进入到待认证进项税额里面。
2022-02-22 14:47:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...