- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-04-18 12:23
你好,同学。
如果预收有余额,是先冲减预收再考虑应收的
相关问题讨论
您好
一般不调整 如果觉得报表不好看的话 可以填资产负责表的时候重分类到预收账款贷方
2019-07-11 20:01:45
应收账款根据应收账款的明细账的借方+预收账款的明细账的借方 填列
预收款款根据预收账款的明细账的贷方+应收账款的明细账的贷方 填列
2016-03-26 13:29:26
假如预收账款原贷方余额为100,000元,开票收入300,000元,分录可以做成 借:预收账款100,000 应收账款200,000 贷:……吗?
2015-12-28 14:50:17
你好,同学。
如果预收有余额,是先冲减预收再考虑应收的
2020-04-18 12:23:29
同学您好,是的,期末要做账抵减。
2019-10-31 10:04:36
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