- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-11 20:01
您好
一般不调整 如果觉得报表不好看的话 可以填资产负责表的时候重分类到预收账款贷方
相关问题讨论

你好,同学。
如果预收有余额,是先冲减预收再考虑应收的
2020-04-18 12:23:29

同学您好,是的,期末要做账抵减。
2019-10-31 10:04:36

你好同学,需要看里面的明细,相同明细才可以抵消的
2019-10-23 17:42:01

学员您好:
如果预收业务不多的话或没有设置预收账款科目的,预收账款贷方余额是可以放在应收账款贷方的!
满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 09:31:58

你好,应收账款余额是加上预收账款借方余额,而不是贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
2019-07-06 10:12:49
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