送心意

刘老师

职称注册会计师

2016-03-26 14:20

老师,应收账款是其明细的借方发生额 预收其明细的借方发生额来填列的吗?老师帮我看下这组数据是怎么填?

余梦 追问

2016-03-26 14:37

老师,你帮我看下

余梦 追问

2016-03-26 14:39

就是这样啊,金蝶上面的年初数和报表上的一致,哪里不完整?

刘老师 解答

2016-03-26 13:29

应收账款根据应收账款的明细账的借方+预收账款的明细账的借方 填列
预收款款根据预收账款的明细账的贷方+应收账款的明细账的贷方 填列

刘老师 解答

2016-03-26 14:33

资料不是很完整 这样看不出来

刘老师 解答

2016-03-26 14:38

这个数据不完整

刘老师 解答

2016-03-26 14:41

报表数据是根据每一个明细账户的借贷余额来的,你给的只是一个累计数。估计你也是根据累计数算出来的,你思考的思路不对。建议你找本书看看

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相关问题讨论
您好 一般不调整 如果觉得报表不好看的话 可以填资产负责表的时候重分类到预收账款贷方
2019-07-11 20:01:45
应收账款根据应收账款的明细账的借方+预收账款的明细账的借方 填列 预收款款根据预收账款的明细账的贷方+应收账款的明细账的贷方 填列
2016-03-26 13:29:26
假如预收账款原贷方余额为100,000元,开票收入300,000元,分录可以做成 借:预收账款100,000 应收账款200,000 贷:……吗?
2015-12-28 14:50:17
你好,同学。 如果预收有余额,是先冲减预收再考虑应收的
2020-04-18 12:23:29
同学您好,是的,期末要做账抵减。
2019-10-31 10:04:36
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