老师,请问装修公司给我们开的这个票,内容有“劳务 问
对方是公司不需要管个税 答
我们公司之前因为客户出口问题被函调,我们两家业 问
二次复函正常后,通常函调期间出口业务可申请退税。但需结合以下快速判断: 看复函是否覆盖函调期业务,若覆盖,按流程补全资料(如业务说明、资金流凭证 ),在税务规定申报期内提交退税申请,一般可正常退税。 直接联系主管税局,确认复函效力及需补充的资料,快速推进退税流程。 答
去年我们采购了一个货物,去年给我们开了发票了,现 问
直接冲今年的库存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租赁期2025年7 问
不能,要按月房租的哈 答
老师,你好, 企业是一般纳税人,上月销售了几台二手车 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
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公司7月份购入的固定资产但是在第三季度申报企业所得税没有填固定资产加速折旧表,那可以在第四季度申报企业所得税填固定资产加速折旧表时把第三季度应该填的固定资产加速折旧给填进去么
老师,500万以上固定资产加速折旧可以一次性加速折旧一半,次月增加了 新的固定资产,申报企业所得税,填写固定资产加速折旧表的时候,那个账载金额加上新固定资产折旧的那一部分吗?
公司7月份购入的固定资产但是在第三季度申报企业所得税没有填固定资产加速折旧表,那可以在第四季度申报企业所得税填固定资产加速折旧表时把第三季度应该填的固定资产加速折旧给填进去么
企业所得税固定资产加速折旧(扣除)明细表,的填写,是不是固定资产有加速折旧才写,没加速折旧、按正常折旧的就不用写,零申报就可以了。
2018年我购入的固定资产在当年采用一次性加速折旧,2019年的时候我把已经加速折旧的固定资产报卖了,那我企业所得税固定资产加速折旧这里如何调整呢,怎样填固定资产折旧的申报表

