- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
2020-04-16 14:45
借:管理费用100
贷 应付账款 100
以后来发票了 把这笔冲红 然后再根据发票做上面一笔凭证
相关问题讨论

借:管理费用100
贷 应付账款 100
以后来发票了 把这笔冲红 然后再根据发票做上面一笔凭证
2020-04-16 14:45:55

你好,是收到还是支付,支付才需要摊销,收到按期限平均确认收入就是了
2017-07-11 11:07:43

同学你好
很高兴为你解答
按照使用期限摊销
已经发生的部分计入应付账款
没有发生的计入预付账款
2021-07-14 13:27:45

付款借预付账款贷银行存款,收发票,借长期待摊进项税贷预付账款,摊销借管理费用物业管理费贷长期待摊。
2019-12-16 21:31:21

六月付款时借预付账款贷银行存款,七月摊销时借管理费用贷预付账款
2020-08-05 09:22:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
appleingo 追问
2020-04-16 16:39
陈老师 解答
2020-04-16 16:48