1月10日,拨付管理部门备用金2 000元(该部门采用定额备用金制度),出纳以现金支付,完成会计分录。 2.[简答题] 3月8日职工刘某预借差旅费800元,3月10日出差回来提交原始凭证报销1200元,补付现金400元。 ①完成3月8日账务处理。 3.[简答题] ②完成3月10日账务处理。 4.[简答题] 4月22日,为职工垫付水电费700元,用银行存款支付,完成会计分录。 5.[简答题] 5月10日,发放工资时将上月垫付的水电费从应付职工薪酬中扣除,完成会计分录。 6.[简答题] 6月10日,管理部门报销办公费1 200元,出纳以现金补齐定额,完成会计分录。
憨憨
于2020-04-15 12:51 发布 1944次浏览
![1月10日,拨付管理部门备用金2 000元(该部门采用定额备用金制度),出纳以现金支付,完成会计分录。
2.[简答题]
3月8日职工刘某预借差旅费800元,3月10日出差回来提交原始凭证报销1200元,补付现金400元。
①完成3月8日账务处理。
3.[简答题]
②完成3月10日账务处理。
4.[简答题]
4月22日,为职工垫付水电费700元,用银行存款支付,完成会计分录。
5.[简答题]
5月10日,发放工资时将上月垫付的水电费从应付职工薪酬中扣除,完成会计分录。
6.[简答题]
6月10日,管理部门报销办公费1 200元,出纳以现金补齐定额,完成会计分录。](https://al3.acc5.com/1158ab2a526f3d4421feb1db467dc0aa.jpg)
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-15 12:53
3月8日,借,其他应收款,800贷,现金800
10日,借,管理费用1200,贷,其他应收款800,现金400
借,其他应收款,700贷,银行存款700
借,应付职工薪酬~工资,贷,其他应收款700
借,管理费用600,贷,现金600
相关问题讨论

3月8日,借,其他应收款,800贷,现金800
10日,借,管理费用1200,贷,其他应收款800,现金400
借,其他应收款,700贷,银行存款700
借,应付职工薪酬~工资,贷,其他应收款700
借,管理费用600,贷,现金600
2020-04-15 12:53:56

您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
憨憨 追问
2020-04-15 13:01
辜老师 解答
2020-04-15 13:42
辜老师 解答
2020-04-15 13:43
憨憨 追问
2020-04-15 14:17
辜老师 解答
2020-04-15 15:09
憨憨 追问
2020-04-15 15:14
辜老师 解答
2020-04-15 15:17
憨憨 追问
2020-04-15 15:18
憨憨 追问
2020-04-15 15:18
辜老师 解答
2020-04-15 15:21