请问老师,我们客户款转到我们公司了,货也发出去了,但是客户要求下个月再开票,我入账怎么做,分录怎么写?
娟
于2020-04-15 10:04 发布 633次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 借应收账款贷收入 应交税费 下月开红冲这个分录,再按发票金额入账
2020-04-15 10:10:28

如果以后需要发票的,你借银行存款贷预收账款。
2020-03-23 09:17:00

您好,不是的,不管客户是否需要发票,都是应该确认收入,正常交税的
2019-06-08 07:29:07

你们不开发票也可以,但是需要申报未开票收入。
2020-06-24 11:41:55

可以做无票收入
借银行贷主营业务收入,应交税费
借主营业务成本贷库存商品
发票开了冲无票收入,做发票的
2021-10-24 16:44:54
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