老师,客户7月份在我们这里消费,没有付款也没有开发票,我们只有结算单入账。8月份客户我们给客户开了发票,但是没有收到款,9月份收到款,请问老师这三笔怎么做分录?
且行且珍惜
于2019-10-16 21:17 发布 944次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-16 22:18
七月份不做
八月份借应收账款贷主营业务收入应交税费
九月份借银存贷应收账款
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七月份不做
八月份借应收账款贷主营业务收入应交税费
九月份借银存贷应收账款
2019-10-16 22:18:58

借:应收账款贷:主营业务收入;借:银行存款贷:应收账款
2017-07-10 06:56:12

你好
预付对方合同预付款,借:预付账款,贷:银行存款
对方开出专用发票,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2021-11-16 14:29:51

你好,借预付账款贷银行存款
2020-03-24 14:34:30

你好 你们不开发票也需要确认未开票收入 和应交税费的
2019-08-13 14:35:56
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