2019年,退回保险费?借:管理费用-1500,贷:银行存款-1500。实际会计分离应该是借:银行存款1500,贷:应付账款1500.这个分录应该是怎么调整的
水到渠成
于2020-04-14 10:36 发布 669次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-14 10:37
借:应付账款 贷:未分配利润
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借:应付账款 贷:未分配利润
2020-04-14 10:37:28

借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

你好,这个直接按照你前面的做法就可以。
2021-12-23 11:22:45

同学你好
借,以前年度损益调
贷,预付账款
借,利润分配一未分配利润
贷,以前年度损益调整;
2020-11-12 14:16:18

结果一样,前者先计提、后发放;后者直接发放了。
2019-04-02 15:48:06
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