公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

公司支付的工伤保险,可以直接记,管理费用,职工保险费 贷银行存款吗
答: 你好,需要走一下工资的这里根据员工所在的部门
合同作废,保险费由对方承担,如何做账?先前是我公司支付的5000元项目保险费,我方借管理费用贷银行存款。因合同项目作废,该合同一票都没有做过。5000元保险费由对方承担,对方网银5000元打入我公司,请问这步如何做账?可以借银行存款贷管理费用冲销吗?
答: 你好; 这个保险费是什么业务发生的 ; 这个 是什么情况发生的;之前你计入了管理费用去; 发票开给谁
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应该理解为已经付款和没有付款好点吧!没付款,收到票据借:管理费用-保险费 贷:应会票据已经付款:借:管理费用-保险费 贷:银行存款(或现金)我是这样理解的,不知道对不对
答: 你好!不好意思请讲问题将完整谢谢
老师,公司买福田汽车保险是用银行存款,公账上的钱支付的,买长安牌汽车是用的现金支付的,我将保险费记的管理费用,在结转时,长安牌汽车费用怎么是23082.48,不是5933.48呢
公司一到六月份的工伤保险费用没有做账,可以在六月底一块做账吗?还用计提吗?可不可以直接做 借 管理费用 ——工伤保险,贷 银行存款呢?








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风筝 追问
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晓海老师 解答
2016-08-04 14:46
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