老师您好,我们在生产过程中产生的半成品,销售从半 问
若半成品不还回来, 需要做账 答
请问老师,A股东变更成了B股东,当时A股东的实收资本 问
同学,你好 借:实收资本-A 贷:实收资本-B 答
房地产开发企业出售了一套别墅本月之内全额收回 问
需要在房产所在地预交增值税的 答
老师怎么分净残值和残值 问
您好,固定资产净值通过以下公式计算:固定资产原值 - 累计折旧 固定资产净残值的计算则涉及:固定资产报废时预计可回收的残余价值 - 预计清理费用,也可表示为:固定资产原值 × 预计残值率 答
管理费用办公用品卖出的话,收到3000元要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答

合同作废,保险费由对方承担,如何做账?先前是我公司支付的5000元项目保险费,我方借管理费用贷银行存款。因合同项目作废,该合同一票都没有做过。5000元保险费由对方承担,对方网银5000元打入我公司,请问这步如何做账?可以借银行存款贷管理费用冲销吗?
答: 你好; 这个保险费是什么业务发生的 ; 这个 是什么情况发生的;之前你计入了管理费用去; 发票开给谁
老师,养老保险可以不计提吗?直接借:管理费用-保险费、贷:银行存款
答: 不可以的,需要通过应付职工薪酬来过渡。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
年末,企业用银行存款支付下一年的财产保险费2 400元,应记入“管理费用”账户的借方。请问老师,这个正确的说法是什么
答: 这个说法是正确的。 在这个情况下,企业支付的下一年的财产保险费2 400元,被归类为预付款,因为它是在当前会计年度提前支付的费用,这笔费用在未来会计年度内才会得到实际消耗。因此,它应该在当前会计年度的财务报表中记入“管理费用”账户的借方。 当这笔费用在未来会计年度实际消耗时,将记入相应的费用账户(如“管理费用”或“销售费用”等),并在财务报表中显示为费用。
老师,公司买福田汽车保险是用银行存款,公账上的钱支付的,买长安牌汽车是用的现金支付的,我将保险费记的管理费用,在结转时,长安牌汽车费用怎么是23082.48,不是5933.48呢
公司一到六月份的工伤保险费用没有做账,可以在六月底一块做账吗?还用计提吗?可不可以直接做 借 管理费用 ——工伤保险,贷 银行存款呢?
这个是社保缴费的单子,我做内账的话,可以直接这么记吗? 借:管理费用—保险费 1547.26 贷:银行存款 1547.26
应该理解为已经付款和没有付款好点吧!没付款,收到票据借:管理费用-保险费 贷:应会票据已经付款:借:管理费用-保险费 贷:银行存款(或现金)我是这样理解的,不知道对不对
你好!我想请教一下你,我公司去年缴纳商业保险,今天商业保险又给我们退费这个账务该怎么处理?去年缴纳时是借:管理费用-商业保险费,贷:银行存款

