老师们,一月份计提了办公费16万。 借:管理费用6万 贷:应付账款某公司 货物发票3月到。 借:应付账款 贷:其他应付款——某人(老板直接现结) 这样对了吗?

小白
于2020-04-11 19:39 发布 912次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-11 19:40
对,是的,你说是对的,
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对,是的,你说是对的,
2020-04-11 19:40:07
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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2020-04-11 19:40