送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-08 17:35

一直这样挂着就行了哦,有销项就抵,没有就留抵

朴老师 解答

2020-04-09 15:16

一直留低的进项税年底怎么结转?

朴老师 解答

2020-04-09 15:21

留底:将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税,应交增值税--应交税金--进项税额有借方余额,就是留底金额,为第二年的年初未抵扣数.结转进项税额会计分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

朴老师 解答

2020-04-09 15:34

一直留抵就可以了哦

朴老师 解答

2020-04-09 15:54

满意请给五星好评,谢谢

朴老师 解答

2020-04-09 16:07

点立即结束就可以评价了,谢谢

jianxiang 追问

2020-04-09 15:04

老师一直留抵的话,要是到年底还是多呢,账务要怎么处理吗

jianxiang 追问

2020-04-09 15:17

嗯嗯对

jianxiang 追问

2020-04-09 15:26

不好意思老师再问下 我们单位再跟其他单位合并,可能接下来都不开票了,你说这进项的留底金额要怎么处理呢

jianxiang 追问

2020-04-09 15:47

好的,谢谢老师

jianxiang 追问

2020-04-09 16:02

哪里点五⭐

上传图片  
相关问题讨论
一直这样挂着就行了哦,有销项就抵,没有就留抵
2020-04-08 17:35:09
冲掉一个留一个就可以,你做账的时候先检查下这个客户之前挂啥科目
2019-01-19 20:58:38
你的余额是哪里来的,你需要查清楚原因,才对应调账处理。
2019-11-14 17:47:28
你好,这个余额应该是应交税费的余额,没有按照末级科目算。
2020-01-27 10:43:56
您好!是的。一般都会有
2017-06-19 11:12:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...