如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答

老师,您好,年底了12月有一些费用,对方开不了发票,可以挂应付账款-暂估。结转成本,借:主营业务成本,贷,应付账款-暂估吗?明年汇算清缴前,对方开出发票冲了暂估?
答: 没明白老师意思,直接暂估费冲往来,举个例子?
2019年暂估入账的成本票,已经结转成本了,当时分录是,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估成本,2020年5月31号汇算清缴前取得成本发票如何入账,可以帮我写分录出来看看吗
答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,这个是红冲暂估的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我想问个问题。现在已到年底,我今年有预提成本一笔 借:主营业务成本 380000 贷:应付账款 380000,已结转成本。年前看样子发票是收不到了。那明年汇算清缴前如果我收到了发票是如何做分录,比如收到发票是35000万。先冲红以前的预提。然后按发票入账。那相差的那30000万怎么调整
答: 要做以前年度损益调整









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