老师,我现在接收一家单位他有内外帐,内账之前的财务没有一个是准确的用友系统每个科目的余额和实际都对不上,我现在要做2020年的账务该怎么办?之前的账很多数据都没办法做核对了
小雨
于2020-04-08 10:52 发布 549次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-08 10:54
你好
内账你自己盘点现有的余额做期初数据就可以
相关问题讨论

你好
内账你自己盘点现有的余额做期初数据就可以
2020-04-08 10:54:16

内账的话,主要是以你实际经营的真实数据标准进行处理。你现在做财产清查,根据清查数据作为期初数据建帐处理。
2020-03-11 19:19:26

这个只能按原始的报税资料进行处理,至于银行存款对不上,只能后期进行调账处理,等熟悉后才能处理。不熟悉情况下,无从下手。
2019-04-05 18:23:39

你好,更换软件,主要保证科目余额一致,试算凭证
对设置辅助核算的 供应商 客户 职员等辅助需要录入到新系统,原账套的余额 和新账套启用的余额要完全一致
2024-03-16 09:01:11

你好,货币资金看你出纳手里的现金和银行存款的余额
往来科目,和对方企业对账
固定资产存货可以去盘点
实收资本的,这个一般没有变化,看你老板实际投入的多少钱就行,
应付职工薪酬欠的工资,
应交税费欠的税款
2024-03-16 09:51:42
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