老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
借:管理费用 -100贷:应交税费-应交增值税-进项税额 100是进项税抵扣管理费用吗
答: 你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
1购买办公用品借:管理费用 -办公费 17.06 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74 贷:库存现金 19.832,转出进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出2.74 贷:应交税费-应交增值税-进项税额2.743.税额转费用 借:管理费用-办公费 2.74 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2.74老师好,第二部贷方应交税费-应交增值税-进项税额是不是要写成和上面一一样的科目 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税?
答: 您好,正确的分录步骤如下: 1购买办公用品 借:管理费用 -办公费 17.06 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74 贷:库存现金 19.83 2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税 3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,收到福利费专票当月,如果选择勾选不抵扣,借管理费用贷银行存款就可以。如果选择认证抵扣,借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款,转出时借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,月底结转:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样还要交增值税,是不是哪里理解的不对
答: 同学你好,月底结转借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,就平了。